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天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)
2022年度部门决算
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目 ??录
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天津市东丽区人民政府城市化建设办公室本级内设3个职能科室;下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府城市化建设办公室本级2022年度部门决算编制范围的单位包括:
1.天津市东丽区人民政府城市化建设办公室部门本级
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注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1. 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
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????天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度收入、支出决算总计824,623,388.94元。与2021年度相比,收、支总计各增加818,419,347.24元,增长13,191.71%%,主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收支无瑕街政府购买服务项目80000000.00元,政府性基金预算财政拨款收支天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度本年收入合计824,623,388.94元,与2021年度相比增加818,854,141.33元,主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收入无瑕街政府购买服务项目80000000.00元,政府性基金预算财政拨款收入天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。其中:一般公共预算财政拨款收入85,678,714.58元,占10.39%;政府性基金预算财政拨款收入738,944,508.23元,占89.61%;其他收入166.13元,占0.00%。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度本年支出合计824,623,222.81元,与2021年度相比增加818,419,181.11元,主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款支出无瑕街政府购买服务项目80000000.00元,政府性基金预算财政拨款支出天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。其中:基本支出4,277,753.23元,占0.52%;项目支出820,345,469.58元,占99.48%。
????天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度财政拨款收入、支出决算总计824,623,222.81元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加818,419,471.27元,增长13,192.33%,主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收支无瑕街政府购买服务项目80000000.00元,政府性基金预算财政拨款收支天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。
(一)总体情况
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计85,678,714.58元,占本年支出合计的10.39%%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加79,474,963.04元,增长1,281.08%,主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款支出无瑕街政府购买服务项目80000000.00元。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出85,678,714.58元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5,142,426.90元,占6.00%,社会保障和就业支出373,901.76元,占0.44%,卫生健康支出162,385.92元,占0.19%,城乡社区支出80,000,000.00元,占93.37%。
(三)具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85,678,714.58元,支出决算为85,678,714.58元,完成年初预算的100.00%%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3741465.55元,支出决算为3741465.55元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
?2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为249267.84元,支出决算为249267.84元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为124633.92元,支出决算为124633.92元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
?4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为135321.60元,支出决算为135321.60元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
?5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为27064.32元,支出决算为27064.32元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为80000000.00元,支出决算为80000000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,277,753.23元,与2021年度相比减少47,765.54元,主要原因是公用经费较上年有所减少。其中:
人员经费3,902,223.28元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。
公用经费375,529.95元,主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入738,944,508.23元,支出738,944,508.23元,年末结转和结余0.00元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加738,944,508.23元,增长100.00%,主要原因是2022年新增政府性基金预算财政拨款收支天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平,较上年持平,决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(二)具体情况
1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0.00个,出国0.00人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相持平;较上年持平。其中:
公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度机关运行经费决算数375,529.95元,比2021年减少112,189.14元,降低23.00%。主要原因是:按照厉行节约的原则压降一般性支出。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)?2022年度无政府采购支出。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求,天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度已对6个区级项目开展绩效自评,涉及金额820345469.58元,自评结果已随部门决算一并公开。
天津市东丽区人民政府城市化建设办公室(本级)2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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